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市審計局:探索內部審計增強“內生免疫力”
“我們對所有與審計項目有關的資料實行應歸盡歸,內審檔案材料收集、整理、立卷、保管做到了規(guī)范化、制度化?!薄拔覀兎e極發(fā)掘教育系統(tǒng)內部具有審計、會計、經濟等專業(yè)背景的優(yōu)秀人員,組建了廊坊市教育局內審工作專家?guī)臁薄拔覀兘M織開展以審代訓活動,把分、子公司的會計人員借調到審計統(tǒng)計部開展交叉審計,實現(xiàn)業(yè)審融合”……
8月13日,市審計局召開市直單位內部審計工作交流研討會,組織各市直單位通過觀摩學習、經驗分享、交流探討,總結經驗,查找不足,積極探索符合各單位特點的內部審計方法、舉措、思路。
“通過這次交流活動,我們向兄弟單位學習了寶貴的內審經驗,進一步加深了對內部審計工作的認識和理解,拓寬了工作思路,提升了業(yè)務能力。”市交通運輸局黨組副書記、副局長詹洪超說。
近年來,市審計局積極選樹先進典型,探索并確定“以點帶面,從線到片”的內部審計工作思路,完善指導監(jiān)督系統(tǒng),通過打造操作性強、可復制的內部審計工作先進單位,以先進典型引領,實現(xiàn)典型帶動效應和內審工作提檔升級的雙贏。
內部審計是我國審計體系中的重要組成部分,是各部門、各單位全面深化改革、強化內部控制的重要抓手。進一步加強內部審計工作,對于加強部門、單位內部管理,防范控制風險,提高經濟效益,以及推動整合審計資源,促進內部審計與國家審計相互補充,實現(xiàn)審計監(jiān)督“全覆蓋”,具有重要意義。
為全面提升內部審計質效,切實發(fā)揮內部審計“強監(jiān)督、控風險、促發(fā)展”的作用,市審計局把推進內部審計工作作為完善內部治理的有效手段,扎實推進內部審計工作科學發(fā)展,有效發(fā)揮內部審計的“內生免疫力”作用。
作為審計機關,市審計局不斷加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,統(tǒng)籌審計資源,增強審計監(jiān)督合力,提升審計監(jiān)督整體效能;堅持分類指導、精準施策,暢通溝通聯(lián)絡機制,及時掌握各單位在內審工作中的重點、難點問題,切實從各單位實際需求出發(fā),采取“專題指導、分類培訓、以審代訓、座談交流”等方式,幫助內部審計機構規(guī)范內部審計程序和審計行為。同時,市審計局加大業(yè)務培訓力度,指導內部審計制度建設,促進內部審計工作規(guī)范化。
“黨的二十屆三中全會提出了一系列事關長遠、事關根本、事關全局的戰(zhàn)略舉措,為進一步全面深化改革指明方向。”市審計局三級調研員劉自力表示,市審計局將把推進內部審計工作作為全面深化改革的有力舉措,圍繞建立健全內部審計機構設置,完善內部審計制度機制,積極探索“內審+”新模式,搭建交流平臺、開展業(yè)務培訓、實地督導調研,從而加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督。